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Excel学堂用户3888

请问老师,因为七月我公司退了很多款,所以冲红了很多发票,造成了七月应交增值税是红字,那我这个月的附加税就零申报对吗?

402 2020-08-08 08:31
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老师解答
2020-08-08 08:32

您好,是的,没有应交增值税就是零申报

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你好,需要的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-07-21
你好不可以的,要据实申报的,冲红的要冲减的
2022-03-22
在增值税申报表附表二填红字进项转出,如果红字发票跨月了可能要去税局才能申报,可能比对不通过
2021-11-05
是的,你这个是不是开红字信息表,这个之前进项税额是不是抵扣掉了,没有抵扣,你去税局大厅申报,说下这个你这个没有抵扣之前蓝字
2020-10-13
你好,可以的,可以申请退税。
2020-12-08
您好,这个月缴纳增值税时,需要转出之前认证的进项税。但是对方只是开错 了,还会给你开一张正确的发票。这个月再认证这张正确的发票就可以啦
2020-04-23
你好,不用申报作废的,你们待会自己开红字信息表,然后对方给你开红字发票,你下个月申报的时候进项转出就行。
2022-08-09
你好,应该是负数申报的。
2021-04-19
你好,需要红字冲销,缴了的税款可以抵税
2019-08-27
是的,开红字或者是负数冲掉
2020-08-04
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