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Excel学堂用户8838

老师,这是6月份的工资和社保,应该怎么做分录呢,我计提工资时 借:管理费用 30000 贷:应付职工薪酬 30000 ,支付社保时: 借:管理费用 924.75 其他应收款:2284.71 贷:银行存款: 3209.46 ,下一步的分录要怎么做才平呢

317 2020-08-08 08:52
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老师解答
2020-08-08 08:54

您好,发放工资时, 借:应付职工薪酬30000 贷:其他应收款2284.71 贷:银行存款27715.29

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Excel学堂用户8838
2020-08-08 09:03

追问: 不是,实发工资是31484啊

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答疑老师
2020-08-08 09:25

回答: 您好,刚才没看图片只看了文字,现在您6月份实发工资31484=35600+294+50-2062-2398,其中35600+294+50-2062为应发工资金额 借:管理费用33882 贷:应付职工薪酬33882 借应付职工薪酬33882 贷:其他应收款2398 贷:银行存款31848

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答疑老师
2020-08-08 09:26

回答: 还有您两个表格的代扣代缴个人社保部分两个金额不一致的?

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你好,个人负担的社保,在工资里面属于工资。
2020-04-02
你好,你的分录完全正确。
2019-06-18
你好,你这边做账是没有问题的
2023-09-25
你好,这样做是对的,个人社保部分已经计提和上交,单位社保部分由于交的是本单位当月的,直接计提上交的.
2018-01-18
是的,你的分录是正确的了
2018-07-24
您好,公司社保需要通过应付职工薪酬科目过度
2021-06-17
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13
计提社保 只计提单位 的 借管理费用 贷应付职工薪酬社保
2016-08-17
是的,你很棒,就是那样子的
2022-12-26
您好,4月分录是正确的
2022-05-10
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