你好,红冲之前在暂估在做发票的。
追问: 之前就估的,没有做账,之前会计没做账,
回答: 你好,那他申报的和账上的数据不一致,是这个意思吧?
追问: 是的,之前没做账,现在票来了我怎么做账,
追问: 申报的和账应该有出入,我拿5月份的票去核算可以吗
回答: 借主营业务成本或是管理费用贷银行放款,你申报的时候按照正确的来申报。本年累计填写的是一到本月份的合计。
追问: 之前账搞不清,想问5月份开始建账,银行存款对不上。需要调成一样吗
回答: 需要的必须调整成一致的。
回答: 最后的结果需要是一样的,不管你怎么调整。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 之前就估的,没有做账,之前会计没做账,
回答: 你好,那他申报的和账上的数据不一致,是这个意思吧?
追问: 是的,之前没做账,现在票来了我怎么做账,
追问: 申报的和账应该有出入,我拿5月份的票去核算可以吗
回答: 借主营业务成本或是管理费用贷银行放款,你申报的时候按照正确的来申报。本年累计填写的是一到本月份的合计。
追问: 之前账搞不清,想问5月份开始建账,银行存款对不上。需要调成一样吗
回答: 需要的必须调整成一致的。
回答: 最后的结果需要是一样的,不管你怎么调整。