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Excel学堂用户2065

3月份发生的业务,没有发票到,也没有付款,前会计在季度申报所得税暂估了成本费用40000,现在5月份怎么补救,可以直接开5月份的票做在1-3月份的账里面吗

112 2023-05-23 10:17
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老师解答
2023-05-23 10:22

你好,红冲之前在暂估在做发票的。

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Excel学堂用户2065
2023-05-23 10:23

追问: 之前就估的,没有做账,之前会计没做账,

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答疑老师
2023-05-23 10:24

回答: 你好,那他申报的和账上的数据不一致,是这个意思吧?

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Excel学堂用户2065
2023-05-23 14:16

追问: 是的,之前没做账,现在票来了我怎么做账,

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Excel学堂用户2065
2023-05-23 14:17

追问: 申报的和账应该有出入,我拿5月份的票去核算可以吗

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答疑老师
2023-05-23 14:17

回答: 借主营业务成本或是管理费用贷银行放款,你申报的时候按照正确的来申报。本年累计填写的是一到本月份的合计。

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Excel学堂用户2065
2023-05-23 14:25

追问: 之前账搞不清,想问5月份开始建账,银行存款对不上。需要调成一样吗

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答疑老师
2023-05-23 14:30

回答: 需要的必须调整成一致的。

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答疑老师
2023-05-23 14:30

回答: 最后的结果需要是一样的,不管你怎么调整。

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你好 用预付账款,体现了预付款和取得发票这个过程 把票据贴在3月份做账,这样体现不了预付然后取得发票这个过程  
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