你好,收到款项,借;银行存款,贷;其他应付款 代为发放工资,借;其他应付款,贷;银行存款
追问: 老师收款的时候不确认收入吗?
回答: 你好,收到的款项与支付的款项有差额吗?
追问: 有,我们是做的收钱时做主营业务收入,付工资时做其他业务支出
追问: 这样合理吗老师
回答: 你好,有差价,应当把差价部分做收入,代收代付的部分按往来款处理才是的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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