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Excel学堂用户1712

#问题#请问有一笔7月31日的费用,8月3号支付款,做账做银行存款到7里,导致7月银行对账单余额不一致,这样要怎么处理吗

465 2020-08-10 13:36
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老师解答
2020-08-10 13:39

你好,原来的冲红,7月31日,做其他应付款处理,8月3日再做,借:其他应付款,贷:银行存款。

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Excel学堂用户1712
2020-08-10 13:57

追问: 老师您是说我在8月做账时,第一步冲红7月这笔,借:销售费用,银行存款,两个都是负数,然后再做借:销售费用,贷:其他应付款正数,最后付款时再做借:其他应付款,贷:银行存款

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答疑老师
2020-08-10 14:00

回答: 是的,祝您学生愉快,工作顺利哦

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答疑老师
2020-08-10 14:01

回答: 是的,祝您学习愉快,工作顺利哦

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Excel学堂用户1712
2020-08-10 14:23

追问: 那在7月的银行对账单上用备注什么吗?

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答疑老师
2020-08-10 14:29

回答: 你可以自己写一下原因,下次查账的时候知道就好

相关问题讨论
您好,如果有收到发票,是可以的。或者借:管理费用-物业费,贷:银行存款。
2017-09-02
金额不大的话做到八月份就行。
2021-09-02
你好,这笔账放在10月份做,就是做借银行存款——招行200万,贷:银行存款——建行200万 到时候用余额调节表调整即可。
2019-10-14
同学您好 你这个是计算什么
2020-12-22
银行存款日记账调整后864500%2B5000-2500=867000 ,而银行对账单调整后852000-3750%2B18750=867000 不需要编制有关会计分录
2022-05-31
可以的。。。。。。。。。。
2015-11-03
同学你好, 先做 借,管理费用,负数800 借,其他应收款,正数800 再做 借,银行存款800 贷,其他应收款800
2021-08-19
你好,对的和七月底的分录是一样。
2021-08-25
借短期借款 贷银行存款 2.借应交税费所得税30000 贷银行存款 3.借预付账款70000 贷银行存款
2022-12-19
现在补上,最后余额是对就可以,
2020-07-08
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