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2019年末银行转出一笔帐,2020年2月发票回,而且又补交了钱,发票是2019年末和补交的总额,分不开,这种能放在一起入2020年吗?

314 2020-08-11 10:15
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老师解答
2020-08-11 10:18

这个对应实际发生费用是几时,这个正规权责发生制做分开才对,你们这个金额不大这个没有分做20年也可以

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同学你好 1; 借,信用减值损失20 贷,坏账准备20 2; 借,坏账准备5 贷,应收账款5 3; 借,信用减值损失3 贷,坏账准备3 4; 借,应收账款2 贷,坏账准备2 5 借,银行存款2 贷,应收账款2
2022-03-09
20年本就是亏损,不存在弥补 真会累计可弥补的金额200000
2021-05-16
17年,坏账200000×10%=20000,应收200000-20000=180000 19年,坏账200000×10%=20000,应收180000
2022-03-09
如同合同规定付款时间是2019年是可以的 你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价
2019-12-11
你好,进项不认证就不用做在进项税额里,发票如果入账而没有勾选认证的,可以做应交税费---待认证进项税额
2019-12-27
您好,应该是可以扣除的,但是这种情况还是和主管税务机关确认一下比较好,以免造成不必要的麻烦。
2021-09-10
你好!需要在19年的账里面暂估成本,这样2020年汇算清缴前取得发票就可以
2020-01-09
你好,同学。 银行开具普通 发票入账处理的。 这个文件之前一直都有的,只是近两年比较严格了
2020-05-14
你好需要计算做好了发给你
2022-03-10
你好;  你跨年了  你要走以前年度损益调整补做收入; 还得去改年报的;    这个会有滞纳金的;  不是 直接在22年1季度做收入 报税的   
2022-04-24
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