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小规模纳税人19年12月在税局代开专票,开错了,但税局12月不允许作废,在20年才作废办理退税,此种情况这张废票在19年还需确认收入(此笔收入本月又重新开了一张,就是一笔业务二笔发票)?(两种处理方式:一是12月确认收入,在次年冲红,冲红以前年度损益;二是不确认收入,仅把预交税款挂账,哪种处理合理合法)

421 2020-08-11 12:33
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老师解答
2020-08-11 12:47

你好,第一种方法合理

相关问题讨论
你去税务局红冲了就可以,税不退的以后抵扣
2019-03-25
你好,12月份按照正常的收入申报这个发票
2020-01-02
你好 可以暂估一个成本 后面一些和收入 红冲了 
2022-01-13
你这个开红字12月这个专票是不是?你这个填写2行等于1行,负数,填写, 当时8月在数据代开专票,专票不合格,本季作废后  作废没有重新开蓝字吗? 需要去税局大厅去申报,这个会是负数,自己提交不了
2020-12-08
你好,红冲你的无票收入,然后再做发票的。
2022-02-16
你好,做上一年的 工程施工-合同成本分录的相反分录
2018-01-24
最好是今年12月开票红冲。不要跨年,先开红字信息表,然后开红字发票,冲了收入,收入少了,税也会相应减少
2018-12-07
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 红冲就可以的,你的成本多做吗?
2022-03-10
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:应收账款 做一下反向分录的
2020-05-12
是没有原来开错的这张发票信息吗?
2024-01-16
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