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请问老师,应交税金-企业所得说借方有余额怎么处理好?缴纳企业所得税的时候就直接寄应交税费-企业额所得税,贷银行存款,这样是对的吗?

523 2020-08-11 16:03
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老师解答
2020-08-11 16:03

这个借方有余额,是多交了企业所得税吗?这个是需要找到原因再调账

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你好小企业会计准则做帐的可以
2022-07-04
你好,需要体现计提,缴纳这个过程。需要做两笔分录 
2021-12-23
 你好;     是的。  结转下:借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整; 这样就做 3笔就可以了   
2022-07-07
你好是的,是这么做的。
2021-01-07
你好对的,可以这么做的,印花税可以不用。
2021-08-11
您好,这个是可以的哈,可以
2023-07-13
您好,这个是交税分录可以的,19年计提了所得税吗?
2020-05-13
你好 是的 是这么做的
2021-05-09
1、如果你们单位采用企业会计准则并且补缴的税款比较多,采用第一种方法,如果你们单位采用小企业会计准则用第二种方法。 2、下一年度不需要对补交的所得税费用做纳税调整。
2018-06-26
你好,执行小企业会计准则的企业,汇算清缴补交企业所得税 借:利润分配—未分配利润    ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-05-31
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