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Excel学堂用户1675

我们的供应商开错票了,但发票已经给我们抵扣了,现供应商需要开红字发票红冲,那我们需要将抵扣联退回供应商吗

104 2023-07-03 17:14
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老师解答
2023-07-03 17:15

不需要的发票不用退回。

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Excel学堂用户1675
2023-07-03 17:16

追问: 那税务需要做什么处理?

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Excel学堂用户1675
2023-07-03 17:17

追问: 进项发票已经抵扣

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答疑老师
2023-07-03 17:19

回答: 借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出

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Excel学堂用户1675
2023-07-03 18:19

追问: 那增值税申报表要怎么填呢

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答疑老师
2023-07-03 18:22

回答: 附表二二十行里面填写金额、税额,填写证书。

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需要认证,在发票认证系统认证就可以了
2016-05-05
你好,可以冲的,你们提交红字信息表,然后凭信息表进项税额转出
2018-11-22
您好,需要把发票抵扣联和客户联退回去的。
2017-05-28
您好,是您公司自己留存的,而且还需要对方将红字发票的二、三联给您公司。
2020-06-28
您好 要退给供应商原开具的蓝字专票 供应商不要给您红字专票
2021-05-18
可以的,可以这样子操作。
2024-01-25
您好,同学,如果对方已经入账,蓝字发票的发票联和抵扣不能收回,红字发票也需要送至客户。
2020-01-20
您好 如果您已经认证抵扣 原发票不要退回 供应商开出的红字发票应该给您单位发票联跟抵扣联
2019-12-26
双方协商。等你开红字发票就行。
2022-06-27
你好 对的 是这么做的
2021-08-25
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