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Excel学堂用户6458

请问上午某公司打款50万,做了预收账款处理,这月开具了80万的发票,余款下月结清 做账这样做对吗,借应收账款10万 预收账款50万 贷主营业务80万

101 2023-07-03 18:10
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老师解答
2023-07-03 18:13

好应收账款应该是30啊,不然你这个分路不平。

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答疑老师
2023-07-03 18:13

回答: 其实同一个单位的借方统一用预收账款科目就可以。

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Excel学堂用户6458
2023-07-03 21:27

追问: 是30写错了

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Excel学堂用户6458
2023-07-03 21:29

追问: 那就是借预收账款80贷主营业务收入80这样做吗

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Excel学堂用户6458
2023-07-03 21:30

追问: 上午做的预收账款在贷方,相当于冲了50万

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答疑老师
2023-07-03 21:58

回答: 你好,是的,这样处理就可以了,对的。

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您好 客户收货后 借:预收账款 30 贷:主营业务收入  28 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2 借:主营业务成本 25 贷:库存商品 25 最后一笔银行存款分录不需要写了啊 您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗 再写就重复了
2023-08-01
同学你好 是 2.借 主营业务收入-10万 贷应收账款-10万 借主营业务收入10万 贷 应收账款10万
2022-02-22
确认收入时,没有开票,申报增值税时做未开票收入,等到开发票时,冲减原来的会计分录,即借方预收账款负数
2018-07-16
你好,这个工程物资改成工程施工。
2023-06-13
可以的,可以这么做的。
2023-07-08
您好 您分录上没有预付账款30万啊
2023-08-01
你好,借;应收账款 贷;预收账款 做这个调整分录
2018-09-19
要看你实际的业务,这个是用承兑票据付货款的话,应该是,借:借:应付账款-甲公司 50万 贷:应收票据-乙公司 50万
2018-10-26
你好,你开始10万的没有开具发票吗?
2016-11-03
嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-04-08
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