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Excel学堂用户5795

我们是供应商,供应商角度代垫运费1万,快递开发票我们,我们开发票给购买方,怎么做账呀,谢谢!

130 2023-07-06 10:22
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老师解答
2023-07-06 10:24

你好,你是开给对方产品是吗?开给对方的多收入支付出去的属于成本。

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Excel学堂用户5795
2023-07-06 10:27

追问: 开产品开运费都开,分两张发票开,税率不同,运费就我们付多少,收别人多少

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答疑老师
2023-07-06 10:28

回答: 借银行 贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本,贷银行放款。

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借:成本费用 贷:银行存款 对私还钱就不做账了
2023-04-24
同学你好!这样的话,运费部分 是不能计入原材料成本的 只能挂在预付账款哈 即使入了成本 将来结转到主营业务成本 这一部分 也是要调增的
2020-09-01
学员您好,建议您及时索取发票,这种先挂预付账款吧
2020-09-02
你好,需要与对方沟通,让对方根据实际交易情况给你单位开具发票 
2021-05-31
你好 购进的时候 借:库存商品,  贷:应付账款 销售的时候 借:其他货币资金 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-11-01
同学你好 对的 需要看单价调整
2022-06-24
是的,就是那样做的哈
2023-10-30
您好 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 10 贷:其他应付款-采购 15
2021-11-03
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-04-20
你好!通过应收票据科目核算就可以
2020-04-12
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