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Excel学堂用户4707

请问下老师,小微企业怎么做到收支平衡,像我们收入100万,怎么才能不交税呢,100万都开票,支出主要是外聘专家的费用支出,调研写材料支出

659 2020-08-12 10:07
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老师解答
2020-08-12 10:26

您好 收入100万 不想缴纳企业所得税的话 要有100万的成本费用入账才可以

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Excel学堂用户4707
2020-08-12 11:06

追问: 这个成本费用都是外聘专家费用 没有发票

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Excel学堂用户4707
2020-08-12 11:06

追问: 可以扣除吗

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Excel学堂用户4707
2020-08-12 11:06

追问: 我虚拟造出来 管理费用可以吗

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答疑老师
2020-08-12 11:10

回答: 没有发票不可以的

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你调整的时候,营业外支出要借方-100体现
2021-05-08
您好 借:研发支出 贷:其他应付款 按月摊销写分录 做个摊销表
2019-11-13
您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。
2017-11-11
您好,因为还没研发成功,我认为不用结转,等最后开是否研发成功,没成功再记入管理费用
2022-09-28
您好,这样做也可以的。剩余部分等花出去,再按上面的操作处理。
2018-01-04
可以转入营业外支出,不用
2021-04-07
1.借:银行存款 150,000元贷:递延收益/补助收入 150,000元 1.支付劳务费时:借:劳务成本/费用(或其他相关科目)XXXXX元贷:银行存款 XXXXX元 2.支付材料费时:借:原材料/库存商品(或其他相关科目)XXXXX元贷:银行存款 XXXXX元 3.支付专利费时:借:无形资产/专利费(或其他相关科目)XXXXX元贷:银行存款 XXXXX元 4.支付专家费时:借:咨询费/专家费(或其他相关科目)XXXXX元贷:银行存款 XXXXX元
2024-04-22
你好,对有发票走个人钱支出的外账,可以先挂在其他应付款科目里,即借:管理费用(或销售费用等)贷:其他应付款
2018-04-05
您好!你不结转那么多成本就行了。
2017-03-07
你好,10万是借的11月的收入,能对这个事项做个具体描述吗? 是先预收了11月份收入款项,用来支付了10月份的费用支出吗?
2019-11-28
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