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老师您好,问题1、我们公司买了一个法院拍卖的店铺,1700多万。契税和印花税是我们该支付的我就直接入固定资产吧?不需要列明税种吧?比如是契税和印花税672393,借:固定资产672393元 贷:银行存款 是这样处理吗? 问题2、其它的税比如增值税,个人所得税,附加税,土地增值税,印花税,这些为2534647应该是卖主交的税,但是卖主坐牢去了,至少10年才来出来,这笔税款我们公司先垫交了,这笔业务怎么处理? 问题3、我们是建筑行业,开出外经证,然后7月份去外地-鄱阳交了约80万的税款,请问去外地鄱阳预交税款,一般是以什么为基数要按什么标准交?要交哪些税种?交完了拿完税凭证回来时我们公司应该怎么做账务处理,和报7月份的税时,申报表里我应该怎么填?我们预缴的税款它会自动出现在申报表里吗?

380 2020-08-12 10:34
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老师解答
2020-08-12 13:30

1.是的 2.你们垫付要挂其他应收款 3.开票金额为基数,预缴增值税附加税所得税个税 借应交税费-应交增值税-已交税费/所得税/个税/附加税 贷银行存款 填写在预缴栏就可以了

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