不需要相互抵减了,你这个冲掉了话,可以不用结转了
追问: 老师:我不做抵减本月费用是负数100元,按正常利润表的累计数应该不填,但是现在必须要填上负数100营业利润的数字才对,这是不是和上月没结转的100正数有关呢?这个不用管吗?
回答: 你之前那个是做费用,这个冲红分录还是需要做的,这个才可以相互抵减,
回答: 只是没有结转本年利润,这个对应这个这个月本年利润也不结转
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追问: 老师:我不做抵减本月费用是负数100元,按正常利润表的累计数应该不填,但是现在必须要填上负数100营业利润的数字才对,这是不是和上月没结转的100正数有关呢?这个不用管吗?
回答: 你之前那个是做费用,这个冲红分录还是需要做的,这个才可以相互抵减,
回答: 只是没有结转本年利润,这个对应这个这个月本年利润也不结转