这个问题涉及到的是增值税的申报问题。首先,你需要明确的是,这个普通发票是你们公司作为卖方收到的,而不是你们公司开具的。因此,这个发票应该填写在增值税报表表一的"其他发票"列。具体来说,应该填写在第8行的第7列。这一行是用来记录你们公司作为卖方收到的,但不是由你们公司开具的发票的。
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