你好,对方给你开的是专票吗?如果是的话,不含税的销售额-购入的不含税金额-缴纳的附加税,印花税企业所得税
追问: 进销项税的差额不计算吗,也就是单一商品所需交的增值税和附加税
回答: 你好,增值税不算进去的。
回答: 增值税不影响你的利润。
追问: 如果是只是想算出这个商品我盈利多少,是不是要把进销差额算上呢
回答: 你好,不算进去的,因为这个增值税是价外费,你转移给了对方
追问: 明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师,那这个减的附加税就是进销差额为计算依据吧
追问: 所得税以进销不含税金额的差额为依据
追问: 是这个意思吗
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 如果对方给开的是普票又怎么做呢
回答: 那就是不含税的销售额-购入的加税合计-其他的税款。
追问: 谢谢老师
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,增值税不算进去的。
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追问: 如果是只是想算出这个商品我盈利多少,是不是要把进销差额算上呢
回答: 你好,不算进去的,因为这个增值税是价外费,你转移给了对方
追问: 明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师,那这个减的附加税就是进销差额为计算依据吧
追问: 所得税以进销不含税金额的差额为依据
追问: 是这个意思吗
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 如果对方给开的是普票又怎么做呢
回答: 那就是不含税的销售额-购入的加税合计-其他的税款。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。