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老师 我6 月挂账的,7月付款了

69 2023-08-04 15:56
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老师解答
2023-08-04 15:57

借应付账款,贷银行存款。

相关问题讨论
您好,完全可以,很多企业都是本月计提社保本月缴纳,等下月发工资的时候把个人部分扣下来,冲平就可以了。
2017-07-05
六月份收到的全部 借固定资产 贷银行存款 应付帐款 八月份借应付帐款贷银行存款
2021-08-01
6月的费用,7月1日付的款,需要做计提
2023-07-01
6月份 借预付账款 贷银行存款 分摊6、7 借管理费用 贷预付账款
2021-08-10
借:固定资产 发票金额 应交税费-增值税-进项 税金 贷:银行存款 118000 长期借款 150000 借:固定资产 23716.81 贷:银行存款 23716.81
2021-10-24
你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付
2021-08-04
开票日期是七月份的,放到七月份 冲之前的做发票的
2023-07-22
付款时做分录回来发票时再做分录。
2021-07-08
。借预付账款贷银行存款。。借管理费用贷预付账款。
2022-07-19
你好 6月做预付 借:预付账款-房租 贷:银行存款 6月摊销: 借:管理费用等, 贷:待摊费用 7月收到发票 可以直接贴在6月凭证后面 也可以冲销6月 再做一次
2021-08-10
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