你好同学,跨月 借,应交税费-应交增值税税(进项税) 贷,应交税费-应交增值税税(进项税转出)
追问: 负数发票能不能按原蓝字发票做负数分录?谢谢
回答: 负数发票是对应的应交税费-应交增值税税(进项税转出)
追问: 意思是重新开的正负数发票,直接做借,应交税费-应交增值税税(进项税) 贷,应交税费-应交增值税税(进项税转出)?谢谢
回答: 嗯嗯同学,是这样的,也不影响当月税金
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追问: 意思是重新开的正负数发票,直接做借,应交税费-应交增值税税(进项税) 贷,应交税费-应交增值税税(进项税转出)?谢谢
回答: 嗯嗯同学,是这样的,也不影响当月税金