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Excel学堂用户3663

老师,请问下上月收到电信付费账单,未开票未付款,但已入账(借:管理费用 180 贷:其他应付款 180),这月已经收到专用发票并已经付款,请问如何录凭证?谢谢。

109 2023-08-07 10:53
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老师解答
2023-08-07 10:57

前面这笔分录红冲,然后按照发票再做一笔分录就可以了。

相关问题讨论
未付款,你确认应付账款就可以了
2020-10-19
同学你好 你之前收到的时候挂的其他应付款? 你要是转实收资本你得和专管员申请,最好的办法是把其他应收款还了,然后重新投资,计入实收资本
2020-09-27
你好,借银行存款贷应付账款这样更正。
2024-02-23
您好,是计入预付账款
2021-02-28
付款:借:预付账款 贷:银行存款 入库:借:库存商品(暂估) 贷:预付账款 下个月用红字冲掉暂估“入库” 收到发票时:借:库存商品 贷:预付账款
2019-09-20
次月收到发票认证,借费用-10000贷应付账款-10000 借费用,进项,贷应付账款10000 第三个月借应付账款10000贷银存
2019-05-12
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-12-10
您好,您的分录是正确的。
2019-05-13
你好 你是哪里的房租 。办公室的吗? 你发票好久能到
2020-01-07
按暂估价格入账,确认库存商品就可以了。
2019-07-30
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