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请问老师 假如我公司应发工资100000 社保单位应缴25000 个人应扣11000 会计分录应付职工薪酬及社保的计提及缴纳分别怎么做?谢谢!

98 2023-08-16 09:13
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老师解答
2023-08-16 09:16

具体的时候。借管理费用等科目工资。10万元单位社保25,000元。 贷应付职工薪酬。 然后发放工资的时候,借应付职工薪酬贷银行存款,其他应付款个人部分11,000元。 借其他应付款贷银行存款11,000元。

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您好对的,这个分录是没错的哈,你好的
2024-02-22
对的
2017-02-08
您好,这样完全正确!
2020-08-11
你好,这笔退费你还给职工吗?不给的话直接计入营业外收入
2023-12-29
企业的 如果企业负担的社保是50 个人负担的社保是30 借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保50 借应付职工薪酬,社保50, 其他应收款,个人负担的社保20, 贷银行存款。
2022-11-09
你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-14
1.退回单位缴纳部分:借:银行存款 772.8贷:应付职工薪酬—单位社保 772.8 2.退回个人缴纳部分:由于个人部分社保已经从工资中扣除,所以这部分退款应冲减其他应收款。 所以,总的会计处理如下: 银行存款增加(退回社保费用):772.8 %2B 386.4 = 1159.2 应付职工薪酬—单位社保(退回单位社保费用):772.8 其他应收款—个人社保(退回个人社保费用):386.4
2023-12-29
你好,计提时 借方:管理费用~社保(单位) 贷方:应付职工薪酬~社保费(单位) 缴交时, 借应付职工薪酬~社保费(单位) 其他应收款--个人社保 贷银行存款, 发工资代扣 借应付职工薪酬--工资 贷银行存款, 其他应收款--个人社保
2021-03-12
嗯 分录是正确的哈 写对了
2019-11-25
按下面这个做,你是当月计提当月交么,那看是不是计提有问题
2019-07-11
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