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Excel学堂用户6682

请问企业所得税0.13税局就不用我们交了请问这0.13怎么做分局

77 2023-08-17 15:20
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老师解答
2023-08-17 15:20

你好,不需要做账务处理的,你当时做了集体吗?

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Excel学堂用户6682
2023-08-17 15:21

追问: 计提了 现在已交税费那里有0.13在挂着

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答疑老师
2023-08-17 15:22

回答: 借应交税费 借所得税费用负数。 如果是当年的。

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Excel学堂用户6682
2023-08-17 15:26

追问: 好的明白了谢谢您

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答疑老师
2023-08-17 15:26

回答: 不用客气,工作愉快。

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学员你好哦,咱们这个案例中适合的税率是多少呢?老师希望更好的帮助你哦
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你好,1658000是含税的吗?如果是的话,不含税的金额是这么做的,但是你这个税点儿0.104是怎么算出来的。
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你好,2015年多交的企业所得税。过了这么久啊,
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你冲减财务费用,财务费用就是各负数啊
2020-09-22
借:银行存款  贷:以前年度损益调整 -所得税费用 借:以前年度损益调整 -所得税费用 贷:利润分配-未分配利润
2022-06-30
你好,通常是需要按税局要求补缴企业所得税,从而达到大致的税负率水平
2020-10-12
您好,不是哦,内销和外销一起考虑的,这个退税额根据计算用于退或抵的,下面分录供您参考 货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
2023-09-01
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-06-04
您好 是小数点四舍五入造成的么 如果是就这么写分录 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-01-05
你好,需要去税务局进行备案的才能进行享受
2019-06-10
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