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进项税额做账的时候已经计入借方。 进项税额转出 计入贷方。两个相互抵减 不就为零吗 。为什么还说进项税额转出 增加了企业应交税费

486 2020-08-14 11:46
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老师解答
2020-08-14 11:47

进项税额做账时,是计入借方发生额,进项税额转出是计入贷方。这个如果是金额相同,抵减后是0 进项税额转出会增加成本或费用,因此会减少企业的利润总额(会计利润),会少交企业所得税。

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外购的用于福利是要进项转出的,自产的是不转出因为进项难以识别
2022-03-20
不用填期初,就3月做转出就可以了
2024-03-26
您好 前面招待费的已入账这样写分录正确的 个人消费的不入账的专票可以做勾选不抵扣操作不需要写分录
2020-01-06
可以的,进项税转出,就是 借:业务活动费用等     贷:应交增值税——应交税金(进项税额转出)
2019-07-25
可以结转到转出未交增值税 当月做 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-07-08
老师·这句话的意思我理解不了
2017-04-28
你好 你购进货物的时候 进项税在借方 你月末做结转的时候 进项税在贷方转到转出未交增值税的借方 进项税转出在你收到发票不允许抵扣的情况下 做在贷方 月末结转转到转出未交增值税科目
2019-03-15
你好,你的进项转出有余额吗?如果是的话,这个是什么业务需要进项转出。
2021-10-27
你好,不是啊,既然是转出就是要交税,你一借一贷都是应交税费那岂不是白做了
2020-03-09
应该做你上面的相反分录 借转出未交增值税贷进项 都是三级科目
2019-10-05
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