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Excel学堂用户1899

你好!老师,我们新企业,一般纳税人,我从3月份开始开票,但是由于一直进项大于销项,增值税和企业所得税申报时,都不用缴款,请问,那我的季度减税降费明白卡,增值税和所得税享受优惠金额就填零呢

895 2019-10-10 16:22
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老师解答
2019-10-10 16:22

您好 没有享受优惠金额就填零

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你是按小微企业的优惠计算。就是 40*25%*20%计算税
2019-11-06
你好,应纳税所得额为负数,这种情况是 不需要 填写减免所得税优惠明细表的
2020-04-22
你好,同学,你按照实际填写11月份的即可
2023-12-14
你好  是的 预交时是这样处理的  
2022-03-02
同学您好,您免税额填列了以后就不会出现税额了
2021-11-12
您好 这个是提示 大意就是您单位享受了减税降费的好处 不用理会的
2019-10-17
你好,可以享受的
2019-12-04
你收入填写0 然后有费用发生 利润就是负数 0报税
2016-10-10
你报表就直接填写第10行,其他不用操作 账务处理,把减免的结转到营业外收入。
2023-10-12
你好,这个要税局核定的哦
2019-11-25
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