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Excel学堂用户7815

老师,去年暂估的成本,今年发现多暂估了30万,需要冲销,怎么做账?

95 2023-09-01 10:23
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老师解答
2023-09-01 10:24

你好,借主营业务成本贷应付账款做的这个吗? 如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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Excel学堂用户7815
2023-09-01 10:26

追问: 我好像记得有个说如果不是重大影响的话就不用用以前年度损益科目,有这个说法吗?

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答疑老师
2023-09-01 10:27

回答: 企业会计准则必须。

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您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万 
2021-06-01
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
2022-04-24
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-03-17
同学,你好 每个月累计摊销的分录,不用冲
2023-03-20
你好,实际有业务没有发票的正常做账就可以的,这个账上不用处理。
2022-06-27
是的,虚估的成本需要做冲销的分录
2023-07-05
汇算清缴是以更正后的数据报的
2019-04-11
借:应付账款(暂估)33000 贷:应付账款-供应商28000       利润分配-未分配利润4000
2023-02-22
一、冲销去年的分录: 借:原材料——暂估 40000 贷:应付账款——暂估40000 二、取得发票时,分录是: 借:原材料41100 贷:应付账款——XX公司41100
2021-04-28
你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018-03-23
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