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老师,请问下电子税务局红字发票开票流程怎么操作

71 2023-09-06 09:47
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老师解答
2023-09-06 09:48

你好,如果是普通发票直接开负数发票,如果是专用发票就先开信息表,在开红字发票。

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打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开); 2 点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。
2021-04-27
你好,电子税务局操作路径:实名登录电子税务局,按照【我要办税】-【发票使用】-【发票代开】-【代开增值税专用发票】的路径进入功能模块。
2021-04-11
电子税务局操作路径:实名登录电子税务局,按照【我要办税】-【发票使用】-【发票代开】-【代开增值税专用发票】的路径进入功能模块。
2021-12-23
同学,你好,你们是在网上代开的吗?
2022-04-24
你好,同学。 你是在电子税务局,发票管理,发票申报。
2020-04-06
您好,参考,先开红字信息表,再开红字发票 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1523715648612742
2020-09-16
(一)报送资料(所需表格及复印件均需加盖公章): 1.《开具红字增值税专用发票申请单》(该表应在防伪税控系统开具并以U盘导出的形式递交主管税务机关;如果没有防伪税控系统,可在深圳国税门户网站www.szgs.gov.cn的“表格下载/范本”栏目下载打印); 2.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供蓝字发票原件、由购买方出具的写明拒收理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料原件及复印件; 3.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供蓝字发票原件、由销售方出具的写明具体理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料原件及复印件; 4.发生销货退回或销售折让的,提供蓝字发票原件、认证结果通知书、退货或销售折让合同原件及复印件; 5.《开具红字增值税专用发票申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证的且不属于扣税项目范围的,应提供蓝字发票原件。 (二)申请对象及条件 1.销售方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》 (1)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 (2)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 2.购货方申请开具《通知单》 一般纳税人取得专用发票后,发生销货全部退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或因销货部分退回及销售折让的,购买方应于专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 (三)办理流程 1.纳税人填写《开具红字增值税专用发票申请单》,并以U盘导出的方式(无税控系统的纳税人可下载表格填写)递交所属国税机关税源管理九科(集中办理)211科室的审核人员,申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》; 2.审核人员审核通过后,由销货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》的,将《通知单》打印一式二联,一联由销售方税务机关留存、一联由销售方留存; 3.审核人员审核通过后,由购货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》的,将《通知单》打印一式三联,一联由购买方主管税务机关留存、一联由购买方送交销售方留存、一联由购买方留存。 (四)注意事项 超过180天认证期未认证且属于扣税项目范围的增值税专用发票,一律不得开具《通知单》及红字专用发票。
2021-01-18
1.【我的待办】——【企业所得税】——【应纳税所得额】——【申报】 2.【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【企业所得税申报】——【居民企业(查账征收)企业所得税年度申报】
2023-08-28
你好,跟纸质普通发票红冲的流程是一样的,
2020-06-18
您好,您是开的专票还是普票
2019-05-08
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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