您好,同学,是这样子的
追问: 那次月申报增值税的时候,在申报表里怎么填报体现?
回答: 主表应纳税减征额 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额 附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
追问: 老师,减免税额那个,是在次月的申报表里面填报吗?然后,每年的税控维护费,是在每年支付的时候,在次月申报填列吗?
回答: 哦,你抵扣的当月填写就可以的,比如你这个月需要交增值税,你这个月需要抵扣,这个月填写进去。如果你不需要抵扣,你就先别填
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回答: 主表应纳税减征额 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额 附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
追问: 老师,减免税额那个,是在次月的申报表里面填报吗?然后,每年的税控维护费,是在每年支付的时候,在次月申报填列吗?
回答: 哦,你抵扣的当月填写就可以的,比如你这个月需要交增值税,你这个月需要抵扣,这个月填写进去。如果你不需要抵扣,你就先别填