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华联公司为一般纳税企业,现发生以下经济业务,要求:编制相关会计分录。 (1) 根据双方签订的交易合同,预付甲公司货款150 000元,已通过银行汇出; (2)根据合同现向甲公司采购原材料一批,价款180 000元,增值税23 400元,货款差额部分尚未补付: (3) 通过银行汇出货款,补付甲公司上述采购材料 款差额部分。 老师这道题怎么做?

98 2023-10-10 15:57
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老师解答
2023-10-10 16:05

同学您好,正在解答请您稍后

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答疑老师
2023-10-10 16:07

回答: 1,借:预付账款   150000 贷:银行存款    150000 2、借:原材料  180000 应交税费-应交增值税-进项    23400 贷:应付账款   53400 预付账款    150000 3.借:应付账款   53400 贷:银行存款    53400

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您好 (1)5日向B公司预付货款的分录 借 预付账款60 贷 银行存款60 (2)10日采购原材料入库的分录 借 原材料100 借 应交税费-应交增值税-进项税额10.4 贷 预付账款10.4+100=110.4 (3)月末,A公司支付货款的分录 借 预付账款110.4-60=50.4 贷 银行存款50.4
2022-06-25
你好 (1)5日,销售商品一批,增值税专用发票上列示价款50 000元、增值税8 000元;货款及增值税均尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)10日,委托银行开出一张金额100 000元的银行汇票用于材料采购。 借:其他货币资金,贷:银行存款 (3)13日,收到5日销售商品的货款及增值税并存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (4)18日,根据合同规定向乙企业预付A商品货款25 000元。 借:预付账款,贷:银行存款 
2020-12-26
您好: (1)借:应收账款 58000 贷:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税-销项税额8000 (2)借:其他货币资金-银行汇票100000 贷:银行存款100000 (3)借:银行存款 58000 贷:应收账款58000 (4)借:预付账款25000 贷:银行存款25000
2020-09-23
1、借:预付账款  50000,贷:银行存款 50000 2、借:原材料  60000,应缴税费—应缴增值税-进项税7800,贷:预付账款 50000,应付账款  17800 3、借:应付账款17800,贷:银行存款 17800
2022-02-08
第一个是承兑方式会出吗? 借预付账款、 贷应付票据
2023-10-31
你好,1.借:应收账款7540 贷:主营业务收入6500 贷:应交税费应交增值税销项税1040 借:其他应收款500 贷:银行存款500 2.借:银行存款8040 贷:应收账款7540 其他应收款500
2022-06-24
借材料采购100000 应交税费-应交增值税(进)16000 贷银行存款 借原材料105000 贷材料采购100000 材料成本差异5000
2021-11-08
你好 (1)向甲公司销售产品一批, 售价为300 000元,款项尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税 (2) 在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出300元, 原因尚未查明 借:库存现金,贷:待处理财产损益 (3) 采购员张力出差借支差旅费1 000元, 以现金付给。 借:其他应收款,贷:库存现金 (4)用银行存款支付前欠乙公司材料款30000元。 借 :应付账款,贷:银行存款 (5) 向丙公司采购原材料-批,该批货物的价款为140 000元, 货物已验收入库,款项尚未支付。 借:原材料,贷:应付账款 6)前应收甲公司销货款300 000元已收回存入银行。 借;银行存款,贷:应收账款 (7)用银行存款归还到期的两年期借款200000元。 借:长期借款,贷:银行存款 (8)收到丁公司作为资本投入的汽车一台, 双方确认其价值为180000元。 借:固定资产,贷:实收资本 
2021-03-30
你好,同学。正在为你解答,请稍等
2020-07-02
1借预付账款10000 贷银行存款10000
2023-12-16
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