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Excel学堂用户2658

老师,报销的差旅费可以这样写分录吗

359 2020-08-18 10:18
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老师解答
2020-08-18 10:19

你好,你可以直接 借 管理费用 应交税费 贷银行存款

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Excel学堂用户2658
2020-08-18 10:23

追问: 就是不写那么详细对吗?加在一起算?

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答疑老师
2020-08-18 10:23

回答: 对的,可以加在一起的

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您好,1、差旅费报销的会计分录: 借:管理费用 贷:其他应收款 借或贷:库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生: 借:其他应收款——职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 借:管理费用 贷:银行存款
2020-08-25
你好, ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B3%)×3% 借 管理费用 应交税费 贷 银行存款
2021-06-22
你好,这个是具体的什么业务的?你单位职工出差的才做差旅费。
2022-03-25
是出差的业务,可以的。
2021-06-09
你好,可以一起报账的,可以按你的分录做
2018-10-24
按你们实际填写,出差人自己填写啊,出差哪里,出差几天住宿那个酒店,多少天,一天多少钱,这个都需要写清楚 出差找那个客户,这个都需要写清楚
2019-08-22
你好,根据现金管理条例,超过1000的转账
2022-04-28
你好,填写是没有问题的,只是这个标准你查一下当地200元一天在不在范围内
2021-07-17
你好!如果是单独的餐费发票一般是不可以的。
2020-06-10
同学,你好 如果是为销售发生的,可以计入销售费用
2023-04-02
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