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Excel学堂用户3727

老师你好,当月工资有个税怎么做分录

59 2023-10-17 15:29
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老师解答
2023-10-17 15:29

借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资,这里面是包含着个税的。

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Excel学堂用户3727
2023-10-17 15:33

追问: 税费不用单独提现吗

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答疑老师
2023-10-17 15:33

回答: 对的,是的,发工资的时候才提现。

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Excel学堂用户3727
2023-10-17 15:35

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2023-10-17 15:36

回答: 不用客气工作愉快。

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您好 请问工资计提了吗
2020-10-19
你好,是什么原因导致需要转出?
2019-08-12
下面的分录不分先后,可以调整 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-05-10
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
2020-06-17
你好,也就是不从工资里扣除,你们单位给他缴纳了以后再从工资里扣除是吗?建议交税费,个税贷,银行存款。
2022-11-08
同学您好,借:制造费用-工资,贷:应付职工薪酬
2023-03-13
您好!上个月你应该其他应收多计提了吧这个月这样做分录。 借:其他应收款30 贷:银行存款30
2021-03-02
你好,增值税已经认证,当月销项税没有 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-03-03
进项结转到未交增值税借方表示留底
2019-11-12
 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-05-10
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