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请教老师:制造企业的增值税加计抵减政策(进项税抵扣5%)在下个月怎样处理账务?

149 2023-10-20 11:02
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2023-10-20 11:02

借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

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 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2023-12-11
你好  你现在在申报了吗  可以截图出来的哈
2024-02-22
您好,这个的话,借 应交水费 未交增值税  贷 其他收益
2023-11-10
你好不需要做账,实际抵减掉再做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入  -加计抵减
2021-07-01
你好,你们单位是加工制造行业的吗?
2023-12-04
你好,把加计扣除那个5%单独填写加计扣除那个附表,按照你扣除的数据填写上就行了。
2024-02-22
你好  借:应交增值税-未交增值税 贷:其他收益 
2021-06-30
你好!可以的,可以享受
2024-05-15
你好,是的,是这样的
2023-05-03
你好,第一个二级科目。 第二个三级科目。
2024-03-21
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