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老师,公司租房给员工2-7月,对方已开发票19800,现跟对方谈好减免1个月租金,实际付款16500,怎么做会计分录

362 2020-08-19 16:36
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老师解答
2020-08-19 16:43

同学你好, 支付房租 借:预付账款

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答疑老师
2020-08-19 16:45

回答: 支付房租 借:预付账款—房租16500 贷:银行存款16500 分摊房租,每月: 16500/6=2750 借:管理费用/销售费用—房租2750 贷:预付账款—房租

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你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
您好,这个的话是可以的,可以这样入账
2023-12-06
你好,这个是几个月的收入吗?还是一次的。
2021-05-26
你好,你退回去的时候,之前的分录不变,金额是负数就可以。
2020-09-09
借预付账款 进项 贷其他应付款 安月份摊借管理费用贷预付账款
2021-07-15
借额管理费用, 应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款4万。
2023-03-17
你好;   意思是会免租前面月份的房租吗   
2023-02-20
你好,借其他应付款,借管理费用,借管理费用贷其他应付款。
2021-12-29
1月份就要计提租金费用的,权责发生制
2021-05-25
不能这么直接做全部做一年上面了,需要按月做,借预付账款 /待摊费用20万,贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,按月做借制造费用 贷预付账款 /待摊费用20万/12之后根据摊销产品和在产品做借生产成本-a 贷制造费用, 2 那之前是不是都销售产品 那这个成本少结转了, 需要补上,借以前年度损益调整,贷库存商品,借库存商品 贷生产成本,借生产成本贷制造费用,借借预付账款 /待摊费用 贷其他应付款,
2020-10-16
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