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请问,项目上机械折旧费比如6月的,也要在结算6月收入的月份,才能转入成本吗,是这样吗,比如7月结算5月收入,8月结算6月收入,8 月才能把6月折旧费转入成本,是这样吗

50 2023-11-09 16:31
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老师解答
2023-11-09 16:33

同学您好,这样不可以的,当月必须结转当月的

相关问题讨论
你好,这个是退货的业务吗?如果是的话,成本也需要红冲。
2022-07-22
你好! 可以的
2018-12-11
你好 ; 你这个 是6月业务 ; 7月收到发票 算是补充发票 可以 ;
2022-07-15
你好,你有收入才能结转到主营业务成本,没有收入不用结转。
2023-10-26
你好 第一个七月份出差可以 第二个继续暂估 收到发票再冲
2021-08-18
同学你好 这个就是六月做收入 借银行 贷预收账款
2022-06-13
同学你好 对的 是这样
2023-06-15
直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本
2018-07-27
不需要,有收入才去结转到主营业务成本下面,
2020-12-30
你好!没什么问题的哈。如果成本票6月份还不能收到,可以暂估成本后预缴企业所得税哈。
2019-06-19
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