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老师:去年安装水表交了1141元,列入管理费用,今年7份结算收到退款464元及发票677元,要如何做会计分录。

481 2020-08-19 17:07
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老师解答
2020-08-19 17:10

同学你好,需要先冲掉去年计入的管理费用,然后再按实际发票入账 借:以前年度损益调整—费用1141(负数) 借:以前年度损益调整—费用677(蓝字) 借:银行存款464(蓝字)

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你好   那你是采用的  小企业会计准则吗 。这样好判断科目  
2021-05-10
你好,去年做了 今年 借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷,其他应付款金额都是1332.5
2022-04-06
你之前发生的手续费是按银行流水入账了的撒
2022-04-06
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020-08-11
你好 借 应交税费 应交增值税 进项税额 借 管理费用 负数
2019-08-02
你好!可以只调表不用调整账务,如果补交所得税按补交款调整
2018-07-12
同学您好! 对于去年的销售费用和管理费用记录,今年发生退款时,应首先冲销去年相应的费用科目,借记“银行存款”8000元,贷记“以前年度损益调整”8000元。然后,将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配——未分配利润”科目,以完成跨年退款的处理。请确保操作符合相关会计准则和规定。
2024-03-30
你好,做一个冲红,再做一个正数分录相当于没有增加
2021-12-23
借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2019-04-21
你好;  没有发票;  意思汇算之前没有发票; 你调增处理了吗?   
2023-07-17
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