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Excel学堂用户2878

公司欠一个人工资,之前是计提,做的借主营业务成本医美成本1000,贷 只止代付款1000 现在还她500,有2种方法做分录,咋做

40 2023-11-17 14:28
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老师解答
2023-11-17 14:30

再做一样的分录,金额为500

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Excel学堂用户2878
2023-11-17 14:31

追问: 要红字嘛

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答疑老师
2023-11-17 14:34

回答: 不用,不需要做红字了

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借,主营业务成本,借,管理费用 负数
2019-06-12
您好,这个应当是满足结转成本的条件
2023-10-20
你好 对应的收入做了的可以 收入和成本需要匹配
2023-02-13
你好对的,是的,正确的。
2023-08-10
企业所得税年报中的资产减值损失,填列的是当年资产减值损失的累积发生额,还是当年资产减值损失余额,还是历年累计资产减值损失的余额呢,105000附表的相应调整栏和主表的资产减值损失有什么关系。
2018-11-07
发票附在该分录后面即可
2023-05-22
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
你好,你当时在劳务成本里面挂着应付职工薪酬吗?如果没有挂的话,你做第一个分录就可以的,他不一定非得通过劳务成本,如果你当月有收入的话,直接做主营业务成本就行。
2023-10-31
你的分录都正确,你是先出库后入库导致赤子吧?
2020-02-26
第二种方法是对的。没有税
2018-10-10
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