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老师 我们是生产企业 生产睫毛的 这个退税额的计算是内销的销项-内销的进项-供货的成本*相应产品的退税率。老师,那这些产品的成本对应的退税率是多少

48 2023-11-21 13:16
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老师解答
2023-11-21 13:21

退税率,不同产品或不同地区的退税率可能存在差异。一般来说,生产企业需要根据自己生产的产品类型、原材料来源、销售地区等因素,向当地税务部门咨询相关退税政策及退税率

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进项税额29万 1.国内销售200万,税额200*13%=26万元, 出口销售250万元,可退税250*9%=22.5万元 先抵扣内销,再出口退税 29-26=3<22.5,可退税3万元
2022-06-01
这个计算的比较多,
2018-10-13
税负率=应纳税额/应税收入,出口货物退税率17%,没有征退税率差出口收入不计入应税收入,[本期销项税-本期进项税)]=本年应纳税额。
2014-11-29
你的税负为0.因为税负,是用实际交纳的/销售额
2019-06-11
您好,进项发票额(不含税)=(266561.55+194565*6.77)*(17%-2.5%)/17%= 1,350,859.75 一、内资生产企业(含新外商投资企业)实行退税的计算: (1)当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期出口货物 不予免退税的税额) (2)当期出口货物不予免退税的税额=当期出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×(增值税税率-退税率)。 当生产企业本季度出口销售额占本企业同期全部货物销售额50%及以上,且 季度末应纳税额出现负数时,按下列公式计算应退税额: (1)当应纳税额为负数且绝对值≥本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价 ×退税率时: 当期应退税额=本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率 (2)当应纳税额为负数且绝对值本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价× 退税率时:应退税额=应纳税额的绝对值 二、生产型出口企业增值税税负的三种计算公式: 1.免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)/(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)*100% 2.免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额*征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}*100% 注意:以上公式中的进项税额均为:进项税额-进项税额转出+出口货物进项转出,起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期(下年度)申报表当月免抵退货物应退税额。 3.生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额)/(免抵退销售额+内销销售额)*100%
2016-11-23
你好,同学。 退税  400万*税率 当期进项-400万*(增值税率-退税率) 你比较两个 金额,哪个小退哪个。
2020-11-04
你好需要计算做好了发给你
2023-07-03
销项税59800,应退税额27300,如果进项税87100,那么本期应交增值税余额正好为零,征退税率一样,不存在免抵税额
2020-02-29
同学你好 这个可以退税的
2021-08-10
你好,出口没有销项税,出口有13%的退税率,可以计算应退税额为出口额的13%。 再和你增值税报表的留抵税额比较大小,取小退税的。 增值税的征税率和退税率一般是一样的,你有误认为退税就是征税率了
2023-05-09
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