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七月份单位替员工缴纳的公积金多缴了200元,多交部分从员工七月份工资里扣除,那会计分录应该怎么做?

789 2020-08-21 15:07
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老师解答
2020-08-21 15:10

你好,多交的部分计入其他应收款一职工名字,然后再发放工资时扣下冲减其他应收款 上交时 借,应付职工薪酬一公司社保 借,其他应付款或其他应收款一个人社保 借,其他应收款一个人 贷,银行存款 发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 贷,银行存款

相关问题讨论
您好, 在支付工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——个人社保/公积金 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2019-12-16
首先你需要确定被缴纳的社保的属性,是应缴还是预缴社保?如果是应缴,就要将单位部分709.8记为应付职工薪酬,而个人部分318.6则记为应交社保费用。如果是预缴,则将单位部分709.8记为预付职工薪酬,而个人部分318.6记为预收社保费用。
2023-03-20
计提318.6的工资就把账做平了
2022-04-01
首先,这一块儿对于企业多支付的记录到福利费处理。这块儿福利费是要缴纳个税。
2020-01-06
您好 借 应付职工薪酬~工会经费 其他应收款~工会经费 贷 银行存款 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~工会经费 银行存款 可以不计提 实际发生的时候按照发生金额入账
2019-08-26
你好,对的是的是这么做。
2023-08-04
同学你好 补计提就可以了
2023-08-07
对的是的,这个是缴纳的分录。
2022-11-12
借应付职工薪酬、公积金、其他应收款、个人负担的公积金,贷银行存款。
2024-02-03
您好 7月6号初次缴纳社保 7月份个人缴纳部分是在算七月工资的时候扣除
2019-07-15
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