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Excel学堂用户4190

当月进项已经够抵扣了,多余的进项是转入待抵扣进项科目吗,分录怎么写,下月抵扣时,分录怎么写?

544 2020-08-24 12:02
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老师解答
2020-08-24 12:10

你好,只要勾选认证的进项,都要全部填到增值税申报表附表2 认证相符的进项税额里。多于的进项会在申报表里给留底以后抵扣的,而不是转到待抵扣进项科目,

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Excel学堂用户4190
2020-08-24 12:12

追问: 那火车票的进项税怎么处理

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答疑老师
2020-08-24 12:15

回答: 你的意思是怎么做凭证还是指怎么申报?

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Excel学堂用户4190
2020-08-24 12:16

追问: 怎么申报,怎么写分录

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Excel学堂用户4190
2020-08-24 12:17

追问: 火车票可以抵扣进项,但是这个月不需要抵扣了,要留这个月抵扣,本月怎么操作

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答疑老师
2020-08-24 12:17

回答: 分录:借管理费用等 借应交税费(其他进项税额) 贷银行存款等,填入附表2第8b 和第10栏就好,我先吃饭去,可以留言我,回头回复你

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Excel学堂用户4190
2020-08-24 12:19

追问: 要留到这个月抵扣,申报时是自动留抵,那实际操作中分录怎么写

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答疑老师
2020-08-24 12:21

回答: 分录照样这样写,和什么时候抵无关

相关问题讨论
您好,是这样的,没有抵扣的时候是算待认证进行税额,等认证后就转到增值税的借方就行
2022-05-25
您好,会计分录是 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款
2020-11-30
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-01
你好, 借:应交税费—应缴增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额
2020-11-20
你好,进项税额转到待抵扣进项税额,分录是 借:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-09-19
你好 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)  贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)  二、  借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税  如果上月已结转,本月的分录是这个分录。
2021-03-02
你好,不能填待抵扣的,当月就要填认证相符进项税额的,你填错了,要和税局联系下
2019-08-10
你好,没有认证的进项发票不用填附表二,增值税申报表只写已经认证了的发票数据
2019-11-06
你好,你这个待抵扣是没有勾选了发票吗?
2021-09-08
您好!不用写。是的。直接用。
2016-11-11
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