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公司处置固定资产(车辆),拍卖公司进账1.83万,押3000元过户费未付,共计2.13万(我公司暂未开票),保险公司进账赔偿款1.32万元,我应该怎么记账。

446 2020-08-24 15:07
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老师解答
2020-08-24 15:26

1、将要处置的固定资产转入清理分录为: 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 3、收到处置款 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 4、清理净损益: 如果是净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果是净损失: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 同学,你的是把1和3、4做成一张凭证处理了。原理理解就好,固定资产清理是过渡科目,资产清理完之后本科目要为0的。

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你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-05-29
销项是66500/1.13*13% 处置收益 66500-66500/1.13*13%-(234124-222503.3)-1500 你计算一下
2021-09-25
你好!发票怎么给你们开的,按规定无偿赠送的话,你们应该确认营业外收入。
2019-10-30
借累计折旧贷固定资产98000 借银行存款4000 贷固定资产清理应交税费应交增值税 借固定资产清理贷营业外收入。
2022-05-11
首先,你需要根据拍卖的情况,将汽车的出售收入分录为应收票据的借方。然后,根据汽车的购买情况,将其成本分录为物资的贷方。最后,将汽车出售收入的现金分录为现金的借方,汽车成本的现金分录为现金的贷方。
2023-03-22
你好,之前做了固定资产的话, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-04-15
借:银行存款1200贷:其他应付款1200;借:其他应付款1200贷:银行存款1200
2017-10-13
您好 请问车辆肇事发生的费用公司有没有入账 保险公司打到账上的赔付款要不要支付出去
2019-04-26
借:银行存款 贷:其他应收款
2017-03-24
借银行 贷其他应收款1万
2021-10-29
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