你好,你计入固定资产卡片就可以了,需要折旧的
追问: 没有可入账的固定资产
追问: 我在建账的时候选了固定资产模块,我想以后要有固定资产可以入账,当期公司还没有固定资产 。我凭证做完要月末结账 但是结不了账
回答: 那你就把固定资产模块关闭
追问: 不知道在哪里关闭
回答: 1、点击登陆用友T3标准版企业应用平台,点击固定资产模块 2、点击维护处理,初始化固定资产 3、初始化完成之后,右击固定资产模块,注销固定资产模块,退出用友T3标准版企业应用平台 4、点击用友T3标准版系统管理图片,点击系统注册,用自己的操作员帐套登陆系统管理 5、登陆用友T3标准版系统管理,点击帐套,启用,勾选掉固定资产模块即可
追问: 解决了 谢谢老师!
追问: 老师,劳务公司一般纳税人,老板从公户一次支付给5个人共计30万,每人6万,是工人的工资,请问做账应该以啥为原始凭证做账?分录应该怎么做?
回答: 你好,有劳务费发票还是按照工资薪金来做账的
回答: 借主营业务成本贷应付职工薪酬 原始凭证是工资表
追问: 谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有可入账的固定资产
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追问: 老师,劳务公司一般纳税人,老板从公户一次支付给5个人共计30万,每人6万,是工人的工资,请问做账应该以啥为原始凭证做账?分录应该怎么做?
回答: 你好,有劳务费发票还是按照工资薪金来做账的
回答: 借主营业务成本贷应付职工薪酬 原始凭证是工资表
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