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Excel学堂用户5711

老师 问一下 那个税控设备和服务费 业务只要发生了 那个增值税减免申报表每期都必须填吗 ?还是填一次就可以了

379 2020-08-25 10:42
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老师解答
2020-08-25 10:42

你好,不是的嗯,填写抵扣的那一次就可以的呢,什么时候抵扣填写就行

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不是的,这个280是服务费,不是税控设备
2023-12-06
您好!根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“ 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。
2017-03-10
你好,需要根据取得的发票去税局备案的
2017-02-08
你好,数据要填,但是本期实际递减额不用填
2020-08-06
你好,附表四,还有主表。
2021-06-08
你好,在增值税申报表的应纳税额减征额栏次填写
2020-10-09
一个290,一个130,合计420就是了
2015-10-27
你好,没有重复填写两个都需要填写的主表,自己填写进去。
2021-08-05
你好,不是,需要填写的。
2020-04-15
是的,需要看是不是之前没有抵减?这个没有抵减年限,之前没有抵减,后面需要交增值税可以 一次抵减了
2020-06-02
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