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Excel学堂用户1234

老师,我现在增值税进项税有116779.96 这个月产生的销项是9433.63,这个进项抵扣销项需要怎么做账啊

371 2020-08-26 10:33
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老师解答
2020-08-26 10:34

您好!进项抵减销项是不需要单独做分录的。

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Excel学堂用户1234
2020-08-26 10:35

追问: 哦,那我这个月的增值税可以抵扣了,其他税金附加还用单独交税吗

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答疑老师
2020-08-26 10:36

回答: 你好!如果你不用交增值税,就不用交附加税。

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Excel学堂用户1234
2020-08-26 10:37

追问: 这两张图片是我刚才做的,就这样就可以对吧?那如果进项低完了需要做账吗

这两张图片是我刚才做的,就这样就可以对吧?那如果进项低完了需要做账吗
这两张图片是我刚才做的,就这样就可以对吧?那如果进项低完了需要做账吗
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答疑老师
2020-08-26 10:40

回答: 你好!如果本月销项大于进项,那么就按差额做如下分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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Excel学堂用户1234
2020-08-26 10:41

追问: 老师您看下我拿两张照片没问题吧

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答疑老师
2020-08-26 10:42

回答: 你好!余额是可以的,只是金额就没办法判断对不对了。

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Excel学堂用户1234
2020-08-26 10:43

追问: 金额是没问题的

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答疑老师
2020-08-26 10:46

回答: 你好!那就没问题的了。

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你好   可以的。   不一定非得用A产品的进项税来抵扣。 你用BCD产品的进项税都可以抵扣的 
2021-02-24
你好   账上应该做  待认证进项税。 不是做待抵扣进项税的 。    借应交税费-应交增值税-进项税贷  待抵扣进项税    然后销项税和进项税做结转处理分录。    
2021-03-25
编制如下分录抵扣: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200-217.5 贷:应交税费-未交增值税 200-217.5
2018-03-13
同学您好,进项多了不用处理,留到以后期间抵扣
2023-11-03
您好! 如果您有很多的进项票,可以选择先不勾选抵扣,等到需要的时候再去勾选即可 如果您认证了200  那就填200就行,没有认证的可以不去填写
2023-07-30
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-08-14
是你需要先认证,下月申报才能抵扣
2023-06-26
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-10-08
您好,是这个月转了进项了还是说结转增值税的分录?
2022-05-09
您好!进项大于销项是不会交税的啊。你要自己查一下看是不是预缴
2017-06-12
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