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Excel学堂用户8760

我是一般纳税人,我的进项发票对方开了红字发票,进项税额转出需要做分录吗

99 2024-01-22 10:16
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老师解答
2024-01-22 10:16

你好,同学,需要做分录

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进项转出的时间应该是开具《开具红字增值税专用发票通知单》的时间。因此,6月份应作进项税额转出处理,并且应该在增值税申报表上进行转出处理。
2018-07-06
你好 填写表二的红字发票进项转出
2020-11-03
您好,申报时要进项转出的, 分录 借:管理费用等-差旅费 (负) 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 (正) 其他应付款(负) 对方还会开来一张蓝票的 分录 借:管理费用等-差旅费 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 其他应付款
2023-07-10
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-07-03
你是什么情况,需要进项税转出
2020-06-11
你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-07-29
你好;    是的; 你开红字信息表; 你做进项税转出; 对方要给你红字发票做红字分录的   
2022-07-04
您好,可以放进应交税费--应交增值税--进项税额转出科目核算,也可以计入应交税费--应交增值税--进项税额科目负数。 收到的红字发票需要认证吗?--不需要认证
2020-06-22
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 进项转出是在贷方的
2020-08-10
如果说你之前这个发票已经做了进项抵扣,那么现在就要做一个金乡所转出。
2021-01-19
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