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Excel学堂用户6360

代收费用转出怎么做账务处理(原来没开发票的,做的:预收账款—代收费)

13 2024-01-24 11:01
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老师解答
2024-01-24 11:02

你好!现在你们有开发票吗

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Excel学堂用户6360
2024-01-24 11:20

追问: 没有没有

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答疑老师
2024-01-24 11:21

回答: 你好,如果你现在转回去了就直接借。预售账款,贷,银行存款了。

相关问题讨论
首先,你需要核实该维修费是否符合相关法律法规,如果合法,那么你可以将它收入公司固定资产的账户中,并归类为“维修费”。
2023-03-09
你好,直接 借银行存款 贷预收账款 如果有多交的预收账款,是可以总公司拿来低增值税的
2019-08-27
是你们主营的话就确认主营业外收入,不是主营业务的确认为其他业务收入
2018-09-28
你好 借;银行存款 贷;其他业务收入等科目 应交税费
2018-09-28
你好,直接做一笔就可以了收到钱 借银行存款 贷其他应付款-代收代付款 贷主营业务收入(差额)
2019-12-12
收到的款全做收入,支出全做成本
2021-04-15
借银行存款贷其他收益或者营业外收入,应交税费。
2020-10-21
你好同月这个维修费是不是你们实际发生的
2022-04-11
借:工程施工 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
2017-08-11
你好 ; 代收代付不赚取差价 ; 直接做 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款。 你别去抵扣哦
2022-04-13
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