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Excel学堂用户6966

老师劳务派遣公司开票的时候是是扣除工资成本的分录怎么做?工资成本需要计进项税吗

404 2020-08-26 17:21
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老师解答
2020-08-26 17:25

你好 你是差额抵扣的吗

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 17:28

追问: 不是就是一般的业务

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 17:29

追问: 请老师给个详细分录

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答疑老师
2020-08-26 17:30

回答: 借银行 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 应交税费增值税抵减金额 贷应付职工薪酬

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 17:36

追问: 老师增值税递减金额就是代表进项税吗

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答疑老师
2020-08-26 18:22

回答: 你好是的,可以这么理解。

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 18:37

追问: 那么这笔业务你帮我做做看,我还是有点不会做

那么这笔业务你帮我做做看,我还是有点不会做
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Excel学堂用户6966
2020-08-26 18:39

追问: 发票里面有个差额征税13800

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答疑老师
2020-08-26 18:41

回答: 应交税费,应交增值税。是171.43就可以

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 18:54

追问: 老师空了帮我做一下

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答疑老师
2020-08-26 18:55

回答: 借银行存款贷主营业务收入应交税费171.43借主营业务成本贷应付职工薪酬13800

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 18:58

追问: 老师这个增值税递减金额没有?

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答疑老师
2020-08-26 19:01

回答: 你好,可以不用写的,只要你的应交税费最后余额是171就可以。

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 19:03

追问: 老师在吗?

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答疑老师
2020-08-26 19:03

回答: 你好在的一直都在。

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 19:05

追问: 那么怎样的情况有增值税递减

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答疑老师
2020-08-26 19:07

回答: 你自己做的话,你自己想做的话,你可以自己做, 借银行贷主营业务收入,应交税费 这个数据需要自己算 应交税费含税收入/1.05*1.05 的减税额,就是13800除以1.05乘以5%。

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 19:20

追问: 老师是乘以1.05还是千分之5

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 19:22

追问: 老师在吗

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答疑老师
2020-08-26 19:24

回答: 你好 13800除以1.05乘以5%。 含税的,换算成不含税的。

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Excel学堂用户6966
2020-08-26 21:14

追问: 老师这13800含税可算可不算有什么区别吗

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答疑老师
2020-08-26 21:20

回答: 如果是不含税的抵减税额,直接用不含税的乘以5%就可以。

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