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年底暂估的成本票,取得了;票是1月份开具的,账怎么做?是直接把23年的暂估的分录冲销,重新做一笔24年取得的票据做一笔正常的分录吗?这个分录是在暂估的月份去做账吗?

68 2024-01-26 09:40
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2024-01-26 09:40

在2024年冲销暂估的会计分录,然后再按照发票做账就成

相关问题讨论
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023-04-15
你好!你汇算清缴没有调吗
2022-07-07
借:成本费用 贷:应付账款-暂估 发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
2022-05-02
你好,都可以的,两种做法都行,但是第二种这个正规。
2024-01-24
您好 请问您去年暂估的时候分录怎么写的
2021-02-23
你好,2者的方法都可以的,规范做法是全部冲红再按照发票做账
2021-06-21
同学你好 对的 放在今年就可以
2023-03-09
你好,你是付款了给冲掉吗
2019-03-06
您好 借:以前年度损益调整 借方红字 贷:应付账款-暂估成本 贷方红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020-04-07
货物到 发票未到 根据入库单 借:库存商品 19000 贷:应付账款—暂估应付账款 19000 结转成本 借:主营业务成本 19000 贷:库存商品 19000 收到发票后冲暂估 借:应付账款—暂估应付账款 19000 贷:应付账款 19000
2018-11-03
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