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Excel学堂用户3299

老师,您好,请问以前年度付的货款已经计入了固定资产,质保金一直挂账,现在需要把质保金冲减货款,那需要怎么做账呢?

387 2020-08-26 18:25
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老师解答
2020-08-26 18:26

你好,之前分录是怎么做的?

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您好。如果收现金的那个分录不是对应的冲销这笔应收账款,那就要2个凭证都改,一个是借现金 3500 贷:应收账款 3500. 一个是把收现金对应的对方科目冲掉,冲成正确的,如果是收现金那笔分录做对了。那就是吧做到应收账款的这笔分录反冲就可以了。负数分录。
2020-01-06
同学你好 这个补贴计入营业外收入
2022-11-25
你好 预付账款要冲固定资产成本里面去 要调整你固定资产成本 借预付账款贷银行存款 借固定资产贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款 这样做才对 你去把之前入账的固定资产原值这笔冲了 然后按这个来录入 之前计提的折旧金额不调整了 然后按你现在调整后的金额 来计算折旧金额
2019-05-17
你好,可以做固定资产里面的。
2021-08-30
你打错字了把??没有看的太懂你表达的意思。
2019-03-26
同学你好 之前开发票怎么做的分录呢 2.借应收 贷主营业务收入 贷销项 开发票就行了
2020-10-19
你好,同学。 要的啊,计固定资产,欠款计应付款项
2020-05-11
你好 外购的固定资产,已经付款90% 借:固定资产,贷:银行存款,应付账款  后面付款10% 借:应付账款 ,贷:银行存款
2022-06-08
借固定资产贷利润分配未分配利润。
2022-04-15
你好,应收账款3000元对方不予支付 借:信用减值损失 3000,贷:坏账准备  3000 借:坏账准备 3000,贷:应收账款  3000
2022-06-25
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