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Excel学堂用户1543

请问一下,23年第四季度开了一张专票,增值税已经申报了,24年1月份对方公司要求冲红重开,可以红冲吗?已经申报的税费怎么处理?

97 2024-01-30 15:10
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老师解答
2024-01-30 15:11

同学,你好 可以红冲,红冲分录做到本月

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Excel学堂用户1543
2024-01-30 15:13

追问: 那已经缴了的增值税呢?是抵扣这个季度开的专票的税额吗

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答疑老师
2024-01-30 15:14

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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同学你好,没有影响的。
2024-01-13
你好,一整数一负数是一样的,金额不需要填写了。
2024-01-08
你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。
2022-04-02
您好 在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后把信息表给销售方开具红字发票 请问收到蓝字发票分录怎么写的 重新开的发票跟正常收到发票一样勾选认证抵扣
2021-06-11
如果该冲红发票不需要再重新开具蓝字发票,那么是可以冲减第三季度增值税的
2020-08-07
你好,4月份是2季度的呢
2019-07-30
你好,10月份正常申报7-9月份的税款,第四季度可以0申报这个专票
2021-09-22
您好,就是总共还是一张是吧
2023-03-11
您好 请问您2月份申报提交的什么?
2019-03-04
你好,当时六月份怎么做的,做了成本吗?
2024-01-25
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