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房地产公司1.2号收到一笔首付款15万,刷卡次日到账,月尾会计记账如下对吗? 借:银行存款149880 财务费用20 贷:应收账款150000 借:应收账款150000 贷:预收账款150000 中间应收账款这一步要不要呢?

58 2024-01-30 17:01
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老师解答
2024-01-30 17:02

你好,同学 中间这个应收账款可以不要的

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你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14
一、 借:银行存款2000 贷:预收账款2000 二、 借:银行存款4400 借:预收账款2000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转销售成本
2017-08-29
科目运用错了。定金是负债,找负债类的科目记账,比如预收账款。
2019-09-16
你好,你的应收账款之前是因为什么挂的呢。借应收你当时贷方记的什么?
2020-12-17
你好;   1. 加工的话;   应该是你的收入;   你之前挂了收入没有 ; 2.    房租 是你要支付的; 你应该记入成本费用; 你挂成本费用没有  
2023-08-15
您好 开票时是6.2,中间是6.3,收到时6.6 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 -10 借 应收账款 10 借 银行存款 660 借 财务费用-汇兑损益 -30 贷 应收账款 630
2020-09-20
你好,如果之前没有应收收款挂账,现在收款这样做分录(借:银行存款 ,贷:应收账款)就是相当于借:银行存款 ,贷:预收账款
2019-12-11
可以的,可以这么做的。
2023-06-15
是的,就是你那样做的哈,也可以,原分录负数冲销
2021-10-05
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22
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