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跨年红字发票的账务如何处理?

21 2024-02-02 14:19
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老师解答
2024-02-02 14:20

您好,直接做负数分录就可以了

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你好 你是购买方还是销售方 你需要写下之前的分录。 这样好判断科目
2020-11-13
你好!一般按红字发票时间做在今年就可以,
2023-03-21
您好!做跟原来相反的会计分录即可。
2021-04-29
您好,开出红字发票时,发票联给对方,记账联,借;应收账款,负数 ,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 (一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应付账款,负数。
2017-11-27
你是厂家还是商家?
2022-06-12
您好,具体是什么业务?
2020-08-15
你好看下对方认证了没有,如果购买方认证了,就得购买方申请。
2021-06-07
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-10-17
你好 按你原来做账分录不变 金额负数冲
2019-01-08
同学您好,可以开同样的蓝字对冲掉的
2022-11-14
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