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老师,6月的时候支付的税控盘续费,借:管理费用 贷:其他应收,是员工代垫后来报销的;当时没有要抵的增值税,后来第三季度发生了应纳增值税,就做一个抵增值税的分录 借:应交税金-增值税 贷:管理费用,这样是对的吗,利润表中的净利润和账上的本年利润不一致,差额就是这个抵增值税的金额,这个应该怎么调整

567 2019-10-18 14:20
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2019-10-18 14:21

你抵税的时候,管理费用要用借方负数显示

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